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40*(9%+1%)為什么不按10%計算抵扣

農(nóng)產(chǎn)品抵扣 2025-12-08 11:21:46

問題來源:

例題1·單選題
 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售貨物適用稅率9%。2025年1月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,注明金額為40萬元;從小規(guī)模納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額8萬元、稅額0.24萬元。假設(shè)該企業(yè)未納入核定扣除范圍,取得增值稅扣稅憑證當(dāng)月計算抵扣進(jìn)項稅。該企業(yè)當(dāng)月可抵扣進(jìn)項稅額為( )萬元。
A.3.84
B.3.60
C.4.24
D.4.32

【答案】D

【解析】從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人處取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進(jìn)項稅額。該企業(yè)當(dāng)月可抵扣進(jìn)項稅額=40×9%+8×9%=4.32(萬元)。

【如果取得的是1%征收率的專票,不能計算抵扣進(jìn)項稅,只能憑票抵扣進(jìn)項稅?!?/span>

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付老師

2025-12-08 11:50:52 268人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

因為購進(jìn)的當(dāng)月(1月)沒有生產(chǎn)領(lǐng)用這部分農(nóng)產(chǎn)品,所以僅允許按照9%計算抵扣進(jìn)項稅額;只有在生產(chǎn)領(lǐng)用的當(dāng)月,且用于13%稅率的貨物生產(chǎn),才可以加計1%。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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