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購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品用于餐飲服務(wù)為什么可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?

老師,請(qǐng)問購(gòu)進(jìn)的餐飲服務(wù),不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。(其他特殊規(guī)定中)那么這個(gè)題目中,購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品用于餐飲服務(wù)為什么就可以抵扣了呢?

一般計(jì)稅方法應(yīng)納稅額的計(jì)算 2020-05-15 16:04:28

問題來(lái)源:

【經(jīng)典考題40?不定項(xiàng)選擇題(節(jié)選)】甲酒店為增值稅一般納稅人,主要從事餐飲住宿等服務(wù)……購(gòu)進(jìn)客房用品,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額7410元;向農(nóng)戶購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品用于餐飲服務(wù),農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明買價(jià)29430元;購(gòu)進(jìn)用于銷售的各類商品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額4940元……上期留抵稅額3200元……已知:農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%。計(jì)算甲酒店當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是(    )。

A.7410+29430÷(1+9%)×9%+4940+3200=17980(元)

B.4940+3200=8140(元)

C.7410+29430×9%+4940+3200=18198.7(元)

D.7410+29430×9%+4940=14998.7(元)

【答案】C

【解析】(1)題目已明確告知,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為9%,向農(nóng)戶購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品用于餐飲服務(wù)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率=29430×9%,排除選項(xiàng)AB;(2)上期留抵稅額可以在本期繼續(xù)抵扣,排除選項(xiàng)D。

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王老師

2020-05-16 09:35:54 6065人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

購(gòu)進(jìn)的餐飲服務(wù)指的是企業(yè)到飯店去消費(fèi),接受飯店提供的餐飲服務(wù)。

而這里甲酒店向農(nóng)戶購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品用于餐飲服務(wù),甲酒店屬于提供餐飲服務(wù)的一方,而不是接受餐飲服務(wù)的一方。甲酒店屬于購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。

您理解下~

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