應(yīng)收會計(jì)工作內(nèi)容
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應(yīng)收會計(jì)主要做內(nèi)容如下:
1.根據(jù)銷售合同對每個(gè)客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理。
2.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。
3.做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時(shí)將對帳資料歸集存檔,必要時(shí)與銷售員一道外出對帳。
4.每月3日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,每月15日前向部門分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
5.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對帳,查明原因并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
6.負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時(shí)對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤,3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)。
7.負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核,負(fù)責(zé)對照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。
8.財(cái)務(wù)部辦公用品管理,包括辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放登記、辦公設(shè)備維修保養(yǎng)、會計(jì)憑證及其他單據(jù)印制管理等內(nèi)勤工作。
9.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。
10.負(fù)責(zé)會計(jì)帳簿、會計(jì)憑證整理歸檔。
11.負(fù)責(zé)部門員工請假、調(diào)休的考勤記錄工作,每月5日前將上月出勤情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。
12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計(jì),就是把企業(yè)有用的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)統(tǒng)一成以貨幣為計(jì)量單位,通過記賬、算賬、報(bào)賬等一系列程序來提供反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的經(jīng)濟(jì)信息,是以貨幣為主要計(jì)量單位,運(yùn)用專門的方法,對企業(yè)、機(jī)關(guān)單位或其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理活動。
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