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內(nèi)部審計大概的工作流程是什么?

來源:東奧會計在線責編:東奧實操2022-12-12 11:50:32

【問題】內(nèi)部審計大概的工作流程是什么?

內(nèi)部審計大概的工作流程是什么?

【答案】

1.編制年度審計計劃應該關注的因素

單位組織年度內(nèi)經(jīng)濟工作的中心問題;單位組織重大政策措施落實情況及存在的問題;經(jīng)營管理中存在的突出問題和難點問題;普遍關注或反映強烈的熱點問題;以往審計發(fā)現(xiàn)的比較突出、影響較大的問題;具體審計項目先后順序安排;審計資源(人員數(shù)量、審計耗時與審計經(jīng)費)的合理分配;后續(xù)審計的必要安排。

2.項目審計計劃的內(nèi)容

審計目標;審計范圍;重要性;審計風險評估;審計小組構成;審計時間分配;專家與外部審計工作結果的利用等。

3.審計前的調(diào)查內(nèi)容

經(jīng)營活動情況;內(nèi)部控制設計與運行情況;財務會計資料;重要合同、協(xié)議及會議記錄;上次審計結論、建議及后續(xù)審計執(zhí)行情況;上次外部審計意見等。

4.審計方案的內(nèi)容

具體審計目的;具體審計方法和程序;預定執(zhí)行人及執(zhí)行日期等。

5.審計通知書的內(nèi)容

被審計單位及審計項目名稱;審計目的;審計范圍;審計時間;被審計單位應提供的具體資料和必要協(xié)助;審計小組名單;審計機構及負責人簽章和簽發(fā)日期。

說明:因政策不斷變化,以上會計實操相關內(nèi)容僅供參考,如有異議請以官方更新內(nèi)容為準。



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