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未抵扣發(fā)票如何進行賬務(wù)處理?

來源:東奧會計在線責(zé)編:東奧實操2023-01-18 09:54:17

【問題】公司收到發(fā)票,公司要求目前對相關(guān)發(fā)票業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理正常操作,但申報時暫時不抵扣留著以后抵扣,那么相應(yīng)的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么操作呢?

未抵扣發(fā)票如何進行賬務(wù)處理?

【答案】

收到增值稅進項發(fā)票,當(dāng)月不抵扣,賬務(wù)處理如下:

入賬時:

借:管理費用/庫存商品等

       應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

   貸:應(yīng)付賬款 /銀行存款等

待需要認證時進行勾選認證即可,相應(yīng)的賬務(wù)處理

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

   貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

說明:因政策不斷變化,以上會計實操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。



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