真人美女操逼毛片|成人黄色大片高清无码|无码人妻Aⅴ国产情侣第二页|国产网站亚洲久久播Av|女姦av导航婷婷加勒比|A级免费福利蜜桃视频|国产成人免费探花|欧美一级乱伦a片|蜜桃亚洲AV婷婷|1区2区3区av

東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

單項選擇題

【2020考季】下列關于了解內部控制的說法中,錯誤的是( ?。?/p>

A
如果認為僅通過實質性程序無法將認定層次的檢查風險降至可接受的低水平,應當了解相關的內部控制
B
針對特別風險,應當了解與該風險相關的控制
C
如果與經營和合規(guī)目標相關的控制與注冊會計師實施審計程序時評價或使用的數據相關,則這些控制也可能與審計相關
D
注冊會計師應當了解所有與財務報告相關的控制

正確答案:

D  

試題解析

注冊會計師需要了解和評價內部控制只是與財務報表審計相關的內部控制,并非所有與財務報告相關的控制,選項D錯誤。

本題關聯(lián)的知識點

  • 與審計相關的控制

    展開

    知識點出處

    第七章 風險評估

    知識點頁碼

    2020年考試教材第146,147頁

  • 與審計相關的控制

    展開

    知識點出處

    第七章 風險評估

    知識點頁碼

    2020年考試教材第146,147頁

海量免費題庫 點擊進入

?