真人美女操逼毛片|成人黄色大片高清无码|无码人妻Aⅴ国产情侣第二页|国产网站亚洲久久播Av|女姦av导航婷婷加勒比|A级免费福利蜜桃视频|国产成人免费探花|欧美一级乱伦a片|蜜桃亚洲AV婷婷|1区2区3区av

東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

單項選擇題

【2019考季】以下有關財務報表審計中了解被審計單位內部控制的說法中,不恰當的是(  )。

A
注冊會計師在財務報表審計中考慮與審計相關的內部控制,但目的并非對被審計單位內部控制的有效性發(fā)表意見
B
注冊會計師需要了解和評價的內部控制只是與財務報表審計相關的內部控制,并非被審計單位所有的內部控制
C
如果在設計和實施進一步審計程序時擬利用被審計單位內部生成的信息,針對該信息完整性和準確性的控制可能與審計相關
D
與經營和合規(guī)目標相關的控制一定與審計無關,注冊會計師無須了解

正確答案:

D  

試題解析

選項D不恰當,如果與經營和合規(guī)目標相關的控制與注冊會計師實施審計程序時評價或使用的數據相關,則這些控制也可能與審計相關。

本題關聯(lián)的知識點

  • 與審計相關的控制

    展開

    知識點出處

    第七章 風險評估

    知識點頁碼

    2019年考試教材第135頁

?