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2018中級經(jīng)濟師《金融》預習考點:完善內(nèi)部稽核制度

來源:東奧會計在線責編:王子琪2018-06-07 11:47:32

北京

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面對2018中級經(jīng)濟師考試,用堅韌的毅力去克服每一個難題,在任何困難面前絕不退縮..東奧小編整理《金融》的知識點,用用恒心和耐心堅持備考。

【內(nèi)容導航】

完善內(nèi)部稽核制度

【所屬章節(jié)】

本知識點屬于《金融》科目第四章商業(yè)銀行經(jīng)營與管理

【知識點】完善內(nèi)部稽核制度 

內(nèi)部稽核的作用是,可以及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度的薄弱環(huán)節(jié)和不完善之處,及時以稽核報告形式將信息反饋,使內(nèi)控制度不斷健全和完善。要逐步使內(nèi)部稽核從單純以查處經(jīng)營違規(guī)為重點,轉(zhuǎn)變到以防范風險為重點上面來;建立內(nèi)部稽核監(jiān)督指標體系、量化考核指標,統(tǒng)一檢查的定量評價標準;完善內(nèi)部稽核操作規(guī)程;不斷提高內(nèi)部稽核人員素質(zhì)等。另外,還必須提高稽核部門的地位,使其直接向上級行負責,在業(yè)務上由總行統(tǒng)一垂直領(lǐng)導,各級稽核人員實行派駐制,下審一級,從組織上保證稽核工作的獨立性、權(quán)威性和超脫地位。

4. 建立健全各項內(nèi)部管理機制。

內(nèi)部管理機制是實行內(nèi)控的基礎(chǔ),必須建立和完善。主要包括:建立以資產(chǎn)負債管理為前提的自我調(diào)控機制;建立內(nèi)部授信授權(quán)制度,實行統(tǒng)一授信,分級審批;建立對集團性大客戶實行統(tǒng)一授信管理的制度等。

在備考2018中級經(jīng)濟師考試中,堅定的確定目標,誠懇的備戰(zhàn)考試。獲取中級經(jīng)濟師金融知識點匯總 ,不下苦功夫是不會獲得成功的。


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