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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

單項選擇題

【2020考季】以下有關被審計單位內部控制固有局限性的說法中不恰當?shù)氖牵ā 。?/p>

A
內部控制無論如何有效,都只能為被審計單位實現(xiàn)財務報告目標提供合理保證
B
如果被審計單位內部行使控制職能的人員素質不適應崗位要求,會影響內部控制功能的正常發(fā)揮
C
被審計單位內部控制的成本效益問題會影響其效能
D
控制肯定由于兩個或更多的人員串通或管理層不當?shù)亓桉{于內部控制之上而被規(guī)避

正確答案:

D  

試題解析

控制可能由于兩個或更多的人員串通或管理層不當?shù)亓桉{于內部控制之上而被規(guī)避,選項D不恰當。

本題關聯(lián)的知識點

  • 內部控制的局限性

    展開

    知識點出處

    第七章 風險評估

    知識點頁碼

    2020年考試教材第149,150頁

  • 內部控制的局限性

    展開

    知識點出處

    第七章 風險評估

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    2020年考試教材第149,150頁

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