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內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金(試行)(四) 字號 大號 標準 小號

類      別:內(nèi)控政策
文      號:
頒發(fā)日期:2002-10-23
地   區(qū):全國
行   業(yè):全行業(yè)
時效性:有效

    第四章  票據(jù)及有關(guān)印章的管理

    第二十一條、單位應當加強與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理,明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權(quán)限和程序,并專設(shè)登記簿進行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。

    第二十二條、單位應當加強銀行預留印鑒的管理。

    財務(wù)專用章應由專人保管,個人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管。

    嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。

    按規(guī)定需要有關(guān)負責人簽字或蓋章的經(jīng)濟業(yè)務(wù),必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。

    第五章  監(jiān)督檢查

    第二十三條、單位應當建立對貨幣資金業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查機構(gòu)或人員的職責權(quán)限,定期和不定期地進行檢查。

    第二十四條、貨幣資金監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:

    (一)貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。

    重點檢查是否存在貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

    (二)貨幣資金授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況。

     重點檢查貨幣資金支出的授權(quán)批準手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為。

    (三)支付款項印章的保管情況。

     重點檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。

    (四)票據(jù)的保管情況。

    重點檢查票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。

    第二十五條、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應當及時采取措施,加以糾正和完善。

    第六章  附  則

    第二十六條、本規(guī)范由財政部負責解釋。

    第二十七條、本規(guī)范自發(fā)布之日起施行。